Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002243
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 624.535
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            150297
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-09-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 587.716
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.203
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 17.033
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 17.033
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
        
                                    RUC
                            
            2944689-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-22-219871
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 387.619.460
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 364.744.494
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 364.744.494
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            413076
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimientos y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios Dependientes
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)
        