Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015671
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77689
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.429
Retención DNCP
₲ 1.571
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224510
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.361.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.361.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412054
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Bomba de Infusión a Jeringa del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional
