Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000074
Monto de la Factura
₲ 7.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52878
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.719.113
Retención DNCP
₲ 25.687
Retención IVA
₲ 141.164
Retención Renta
₲ 198.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-218864
Monto Contrato
₲ 227.605.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.544.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.544.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412325
Nombre de la Licitación
LCO 01 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, MEDICOS Y PERSONAL DE GUARDIA DE LA 17 REGIÓN SANITARIA - ALTO PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
17ma Región Sanitaria - BOQUERON
