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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 13.565.985
Nro. Solicitud de Transferencia
88145
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.565.985

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE
RUC
575869-6
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-70439
Monto Contrato
₲ 217.314.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.138.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.817.224

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248795
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado