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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 30.873.130
Nro. Solicitud de Transferencia
207405
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.773.758

Retención DNCP
₲ 107.775
Retención IVA
₲ 841.994
Retención Renta
₲ 1.122.659
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
LCO N° 13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-208685
Monto Contrato
₲ 499.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.258.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.082.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401250
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización para la Construcción de las Oficinas Administrativas del SENACSA - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal