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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 14.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91257
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.755.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
762
Código de Contratación (CC)
CO-15001-12-54228
Monto Contrato
₲ 14.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.031.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.031.737

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232998
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo