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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002260
Monto de la Factura
₲ 1.474.150
Nro. Solicitud de Transferencia
76654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.474.150

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
771
Código de Contratación (CC)
CO-15001-12-54168
Monto Contrato
₲ 1.474.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.468.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.468.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232998
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo