Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-4977595
Monto de la Factura
₲ 7.288.350
Nro. Solicitud de Transferencia
119069
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.705
Retención DNCP
₲ 26.563
Retención IVA
₲ 132.702
Retención Renta
₲ 205.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160284
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.038.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.038.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350385
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
