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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051369
Monto de la Factura
₲ 8.376.819
Nro. Solicitud de Transferencia
22713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.035.140

Retención DNCP
₲ 31.658
Retención IVA
₲ 65.240
Retención Renta
₲ 244.781
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
036/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161373
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.695.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.475.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349689
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo