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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0054488
Monto de la Factura
₲ 18.299.383
Nro. Solicitud de Transferencia
50971
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.560.376

Retención DNCP
₲ 69.266
Retención IVA
₲ 134.177
Retención Renta
₲ 535.564
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
036/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161373
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.695.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.475.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349689
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo