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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.965

Retención DNCP
₲ 1.217
Retención IVA
₲ 9.409
Retención Renta
₲ 9.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154276
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.468.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.468.879

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo