Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 823.515
Nro. Solicitud de Transferencia
53752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.520
Retención DNCP
₲ 2.995
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154276
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.468.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.468.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo
