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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0000052
Monto de la Factura
₲ 14.615.579
Nro. Solicitud de Transferencia
190127
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.766.812

Retención DNCP
₲ 51.553
Retención IVA
₲ 398.607
Retención Renta
₲ 398.607
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154721
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.557.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.557.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338669
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil Corporativa.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social