Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 9.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.119.916
Retención DNCP
₲ 34.175
Retención IVA
₲ 261.545
Retención Renta
₲ 174.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE TECNOLOGIA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PARAGUAY (CONSORCIO T S V)
RUC
80064258-9
Número de Contrato
02/18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154183
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.413.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.413.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339710
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar