Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 5.309.890
Nro. Solicitud de Transferencia
81428
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.049.609
Retención DNCP
₲ 18.923
Retención IVA
₲ 144.815
Retención Renta
₲ 96.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE TECNOLOGIA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PARAGUAY (CONSORCIO T S V)
RUC
80064258-9
Número de Contrato
02/18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154183
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.413.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.413.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339710
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar