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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003360
Monto de la Factura
₲ 68.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133096
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.295.014

Retención DNCP
₲ 240.768
Retención IVA
₲ 1.861.609
Retención Renta
₲ 1.861.609
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-167231
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.570.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.570.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353592
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición de Materiales e Impresiones - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura