Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037230
Monto de la Factura
₲ 11.176.126
Nro. Solicitud de Transferencia
124501
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.628.293
Retención DNCP
₲ 39.828
Retención IVA
₲ 304.803
Retención Renta
₲ 203.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156081
Monto Contrato
₲ 179.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.580.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.580.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339741
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados
