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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002495
Monto de la Factura
₲ 3.585.750
Nro. Solicitud de Transferencia
101990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.377.516

Retención DNCP
₲ 12.648
Retención IVA
₲ 97.793
Retención Renta
₲ 97.793
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160075
Monto Contrato
₲ 176.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.118.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.118.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346208
Nombre de la Licitación
Servicio Integral para Eventos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes