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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000250
Monto de la Factura
₲ 4.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84408
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.464.735

Retención DNCP
₲ 16.719
Retención IVA
₲ 129.273
Retención Renta
₲ 129.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188577
Monto Contrato
₲ 231.591.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.670.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.670.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional