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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002004
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.373.964

Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 763.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188807
Monto Contrato
₲ 36.657.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.528.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.528.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional