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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012787
Monto de la Factura
₲ 3.675.600
Nro. Solicitud de Transferencia
97059
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.462.148

Retención DNCP
₲ 12.964
Retención IVA
₲ 100.244
Retención Renta
₲ 100.244
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12004-19-173824
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.746.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.746.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354564
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores