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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022363
Monto de la Factura
₲ 40.145.115
Nro. Solicitud de Transferencia
168050
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.813.778

Retención DNCP
₲ 141.603
Retención IVA
₲ 1.094.867
Retención Renta
₲ 1.094.867
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1006-2019-0133
Código de Contratación (CC)
CO-12004-19-174588
Monto Contrato
₲ 538.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.414.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.414.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores