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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037007
Monto de la Factura
₲ 3.515.625
Nro. Solicitud de Transferencia
58824
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.343.296

Retención DNCP
₲ 12.528
Retención IVA
₲ 95.881
Retención Renta
₲ 63.920
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
8/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153921
Monto Contrato
₲ 82.211.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.231.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.231.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5