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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0030791
Monto de la Factura
₲ 8.678.750
Nro. Solicitud de Transferencia
58690
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.253.334

Retención DNCP
₲ 30.928
Retención IVA
₲ 236.693
Retención Renta
₲ 157.795
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155052
Monto Contrato
₲ 138.281.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.684.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.684.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4