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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002908
Monto de la Factura
₲ 1.742.250
Nro. Solicitud de Transferencia
77386
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.735.915

Retención DNCP
₲ 6.335
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153994
Monto Contrato
₲ 218.886.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.766.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.766.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3