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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002929
Monto de la Factura
₲ 70.217.850
Nro. Solicitud de Transferencia
106728
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.775.899

Retención DNCP
₲ 250.231
Retención IVA
₲ 1.915.033
Retención Renta
₲ 1.276.687
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153994
Monto Contrato
₲ 218.886.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.766.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.766.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3