Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002912
Monto de la Factura
₲ 5.681.220
Nro. Solicitud de Transferencia
78829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.402.737
Retención DNCP
₲ 20.246
Retención IVA
₲ 154.942
Retención Renta
₲ 103.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153994
Monto Contrato
₲ 218.886.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.766.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.766.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3