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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001856
Monto de la Factura
₲ 45.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.755.022

Retención DNCP
₲ 160.106
Retención IVA
₲ 1.237.936
Retención Renta
₲ 1.237.936
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165788
Monto Contrato
₲ 169.765.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.441.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.441.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346711
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2