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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034388
Monto de la Factura
₲ 470.200
Nro. Solicitud de Transferencia
59706
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.490

Retención DNCP
₲ 1.710
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155054
Monto Contrato
₲ 5.948.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.806.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.806.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4