Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 4.499.180
Nro. Solicitud de Transferencia
66040
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.237.900
Retención DNCP
₲ 15.870
Retención IVA
₲ 122.705
Retención Renta
₲ 122.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166081
Monto Contrato
₲ 251.244.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.985.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.985.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2