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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001366
Monto de la Factura
₲ 2.563.700
Nro. Solicitud de Transferencia
60346
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.438.032

Retención DNCP
₲ 9.136
Retención IVA
₲ 69.919
Retención Renta
₲ 46.613
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154801
Monto Contrato
₲ 260.111.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.726.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.726.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN E IMPRENTA DE CARÁCTER SUSTENTABLE (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2