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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002387
Monto de la Factura
₲ 4.838.524
Nro. Solicitud de Transferencia
97812
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.682.161

Retención DNCP
₲ 17.372
Retención IVA
₲ 83.395
Retención Renta
₲ 55.596
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157911
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.778.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.778.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2