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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 32.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99642
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.884

Retención DNCP
₲ 116
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
42/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157538
Monto Contrato
₲ 196.727.178
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.541.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.541.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5