Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038836
Monto de la Factura
₲ 22.776.433
Nro. Solicitud de Transferencia
38541
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.453.744
Retención DNCP
₲ 80.339
Retención IVA
₲ 621.175
Retención Renta
₲ 621.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166515
Monto Contrato
₲ 116.563.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.709.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.709.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
