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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030229
Monto de la Factura
₲ 77.245.938
Nro. Solicitud de Transferencia
106300
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.691.941

Retención DNCP
₲ 272.467
Retención IVA
₲ 2.106.707
Retención Renta
₲ 2.106.707
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-221761
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.815.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.815.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407009
Nombre de la Licitación
Servicio de Informe Comercial
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah