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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032068
Monto de la Factura
₲ 4.733.332
Nro. Solicitud de Transferencia
39621
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.411.466

Retención DNCP
₲ 16.524
Retención IVA
₲ 129.091
Retención Renta
₲ 172.121
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
426
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-210533
Monto Contrato
₲ 230.615.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.788.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.788.663

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400129
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 56/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL Y DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas