Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003313
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.183.980
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            47277
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-04-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-05-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.236.678
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 75.492
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 577.745
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 385.163
        
                                    Multa
                            
            ₲ 4.908.902
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IRIS PATRICIA POSADA
        
                                    RUC
                            
            4601610-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            242
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-17-152275
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 21.183.980
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.236.678
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 15.236.678
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            338039
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA - AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        