Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0006636
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 199.890.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            126204
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-09-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-10-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-10-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 190.091.756
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 712.335
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.451.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.634.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GOTZE INGENIERIA SA
        
                                    RUC
                            
            80046302-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            51/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-17-142990
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 199.890.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 190.091.756
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 190.091.756
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            332419
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        