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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141

Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140823
Monto Contrato
₲ 91.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.824.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.824.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310093
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia