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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 175.064.158
Nro. Solicitud de Transferencia
32630
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.482.831

Retención DNCP
₲ 623.865
Retención IVA
₲ 4.774.477
Retención Renta
₲ 3.182.985
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135248
Monto Contrato
₲ 175.064.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.482.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.482.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302795
Nombre de la Licitación
Terminación del Área de la Biblioteca, Filial Coronel Oviedo
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas