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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007373
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164047
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254

Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
158/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144572
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327104
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y GASES MEDICINALES-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas