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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028514
Monto de la Factura
₲ 3.623.040
Nro. Solicitud de Transferencia
171964
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.376.641

Retención DNCP
₲ 12.648
Retención IVA
₲ 98.810
Retención Renta
₲ 131.747
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-241295
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.663.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.663.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442601
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social