Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003599
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.140.400
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            136240
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-09-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-10-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-10-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.996.720
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.472
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 58.375
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 77.833
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HERNAN ISABELINO BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            909969-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-28003-25-256256
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.920.644
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.920.644
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            465600
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        