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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 10.180.743
Nro. Solicitud de Transferencia
155424
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.497.337

Retención DNCP
₲ 35.540
Retención IVA
₲ 277.657
Retención Renta
₲ 370.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-257055
Monto Contrato
₲ 344.300.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.538.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.182.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467105
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de los Edificios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica