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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000100
Monto de la Factura
₲ 70.191.300
Nro. Solicitud de Transferencia
32717
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.479.550

Retención DNCP
₲ 245.031
Retención IVA
₲ 1.914.308
Retención Renta
₲ 2.552.411
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-250173
Monto Contrato
₲ 219.605.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.864.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.864.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459720
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones del Bloque de Investigación y Laboratorio de Química y Física
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica