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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023379
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66708
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.800

Retención DNCP
₲ 6.563
Retención IVA
₲ 51.273
Retención Renta
₲ 68.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-251939
Monto Contrato
₲ 11.493.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.736.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.736.955

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461949
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado