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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 2.407.186
Nro. Solicitud de Transferencia
112923
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.245.598

Retención DNCP
₲ 8.403
Retención IVA
₲ 65.651
Retención Renta
₲ 87.534
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254023
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.972.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.972.013

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464378
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica