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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 10.193.973
Nro. Solicitud de Transferencia
70607
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.680

Retención DNCP
₲ 35.586
Retención IVA
₲ 278.017
Retención Renta
₲ 370.690
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251367
Monto Contrato
₲ 116.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.291.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.291.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459821
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNA - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas