Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 3.520.198
Nro. Solicitud de Transferencia
88377
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.283.897
Retención DNCP
₲ 12.289
Retención IVA
₲ 96.005
Retención Renta
₲ 128.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251367
Monto Contrato
₲ 116.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.291.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.291.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459821
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNA - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas