Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135200
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.375
Retención DNCP
₲ 2.625
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251917
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.573.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.573.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461654
Nombre de la Licitación
Adquisición del Servicio de Provisión de Pasajes Terrestres para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura
